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Oficina de Control Interno Inicia Primer Ciclo de Auditorías

por: Julian Glevez

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La Oficina de Control Interno dio inicio al primer ciclo de auditorías internas específicas de gestión, basado en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024. Este proceso es clave para la evaluación y seguimiento de la gestión organizacional en el departamento de Cundinamarca.

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Yoana Marcela Aguirre Torres, jefa de la Oficina de Control Interno, subrayó que el principal objetivo del Sistema de Control Interno es fortalecer la confianza de los ciudadanos en las entidades públicas, garantizando así la entrega de bienes y servicios de calidad.

Auditoria
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Auditoría al Sistema General de Participaciones (SGP)

El propósito es evaluar la eficiencia en la distribución y uso de los recursos del SGP, siguiendo las normativas vigentes. La revisión abarcará el año 2023 y el primer trimestre de 2024. Se iniciaron sesiones informativas sobre las generalidades del programa de auditoría, dirigidas a:

- Secretarios y enlaces de las secretarías de Salud

- Educación

- Ambiente

- Hacienda

Auditoría a la Secretaría de la Función Pública

Esta auditoría busca determinar la efectividad de los procesos administrativos y operativos en la gestión de políticas de Talento Humano, Integridad, Gestión del Conocimiento, y Planes Institucionales y Estratégicos. Además, verifica el cumplimiento de la normatividad vigente y la alineación con la misión institucional de la Secretaría de la Función Pública.

Auditoría al Sistema General de Regalías (SGR)

Tiene como fin evaluar el seguimiento y control de los recursos del SGR, a cargo de la Secretaría de Planeación. También revisa la gestión relacionada con el cumplimiento normativo de las secretarías ejecutoras de proyectos financiados con esta fuente presupuestal. Se socializaron aspectos generales y el proceso de auditoría ante:

- Secretarios y enlaces de las secretarías de Hacienda, Salud, Hábitat y Vivienda, Competitividad y Desarrollo Económico, Agricultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación, Minas, Energía y Gas, Ambiente y Planeación

- Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres

Durante el proceso, se espera realizar un exhaustivo análisis que permitirá identificar oportunidades de mejora y asegurar la correcta gestión de los recursos públicos. La Oficina de Control Interno continuará con la evaluación y seguimiento detallado en cada una de las áreas incluidas en estas auditorías.

Estas auditorías internas representan una herramienta esencial para garantizar la transparencia y la eficiencia en la administración de Cundinamarca. El compromiso con la evaluación continua y la mejora de la gestión pública es fundamental para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos.

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